PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

Similar documents
DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

2.1 Arahan kerja ini merupakan sebahagian daripada Proses Tuntutan Hasil/ Amanah (Rujuk : PA/UPKK.BEND/002/KL)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11. Disediakan oleh : Disemak oleh : Diluluskan oleh :

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH


MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 18/08/2016

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P006. PROSEDUR PENGURUSAN PERAKAUNAN Tarikh: 05/06/2015

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 22/08/2011

PEJABAT NAIB CANSELOR. Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan JKKP-PTJ.

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 05/06/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

GARIS PANDU, PROSEDUR PERMOHONAN & PENGELUARAN LESEN AHLI GABUNGAN/ KELAB BENUA UCI

THE CONCEPT OF CRIMINOLOGY {BATHIL) IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION PRACTICES IN MALAYSIA AND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Polisi ipad Pensyarah

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pejabat Naib Canselor, (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus;

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PERUNDANGAN DAN PERATURAN DALAM PENGURUSAN REKOD

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

OBJEKTIF KUALITI LAIN-LAIN JABATAN/UNIT

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

KURSUS ASAS PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI FEBRUARI 2018 SKOP UTAMA PEJABAT TIMBALAN NAIB CONSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) FEB BILANGAN PERATUS

SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

Peraturan Kewangan dan Perakaunan

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM

SCS. Kit HR FACILITIES (KEMUDAHAN)

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

PEJABAT PENDAFTAR MANUAL KUALITI. Ringkasan Pindaan Dokumen Dokumen Baru WP Pendaftar Pindaan Skop Pensijilan

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS:

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERMOHONAN PERTUKARAN MAJIKAN

ll&tvli ffitrfij' s,k. Naib Canselor "BERKHIDMAT &r{e nx>ranr}ttrn Tarikh : 12 Julai2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL. 4 TAHUN myportfolio: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3

TEMPLATE SERAGAM SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI AGENSI TEKNIKAL JKT

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Veterinar (Fakulti Farmasi) yang dilantik terus;

Transcription:

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8

KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen Rujukan 4. Definisi 5. Singkatan 6. Prosedur 7. Carta alir prosidur 8. Rekod 9. Lampiran 2/8

1. TUJUAN Untuk mempastikan proses pengendalian pembelian bahan kimia / pakai habis / kit dan alatulis mengikut garis panduan Peraturan USM. 2. SKOP Proses ini melibatkan staf Jabatan/, staf Pentadbiran dan juga staf Stor Pusat PPSP untuk proses pembelian, penerimaan, hingga ke proses pembayaran. 3. DOKUMEN RUJUKAN 3.1 Peraturan PPSP/Pent/Kew/IR3 3.2 Pekeliling Perbendaharaan PPSP/Pent/Kew/ER1 4. DEFINISI 4.1 Barang Standard - Barang yang dibeli oleh Stor Pusat PPSP untuk dibekalkan kepada Jabatan/ 4.2 Barang Bukan Standard - Barang yang dibeli oleh Jabatan/ untuk kegunaan Jabatan/ berkenaan 5. SINGKATAN KPP Ketua Penolong Pendaftar PTK Pembantu Tadbir Kanan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) PTS Pembantu Tadbir (Stor) PSK Pegawai Sains Kanan FIS Financial Information System PO Purchase Order (Borang Pesanan) DO Delivery Order (Nota Penghantaran) DC Document Controller efas E Financial Accounting System GRN Good Received Note (Nota Penerimaan Barang) 3/8

6. PROSEDUR Langkah Aktiviti Tanggungjawab 6.1 Makluman Peruntukan 6.1.1 Keluarkan memo agihan peruntukan untuk Jabatan/ (Nota: Memo ini juga mengandungi maklumat/kriteria penggunaan peruntukan untuk Jabatan/) 6.1.2 Serahkan pada PTK untuk disemak. 6.1.3 Serahkan pada KPP untuk ditandatangani 6.1.4 Hantar memo kepada Jabatan/ dan satu salinan kepada Dekan dan Timbalantimbalan Dekan 6.1.5 Simpan satu salinan memo setiap jabatan/unit dalam fail pejabat Pentadbiran. PTK KPP 6.2 Terima dan Proses Permohonan 6.2.1 Terima permohonan pembelian bersama sebutharga daripada Jabatan/ hasil cetakan dari efas 6.2.2 Semak sama ada borang tersebut diisi lengkap dengan maklumat berikut : - Nama pemohon - Jabatan/ - Perihal barang - Kuantiti barang - Tandatangan Ketua Jabatan - Sebutharga yang sesuai (Nota : a. Pembelian sehingga /PTK/KPP 4/8

RM20,000 setahun untuk kategori item yang sama dilaksanakan secara pembelian terus. b. Pembelian melebihi RM20,000 hingga RM50,000 setahun untuk kategori item yang sama perlu dilaksanakan secara sebutharga peringkat PTJ. c. Pembelian melebihi RM50,000 setahun untuk kategori item yang sama perlu dilaksanakan secara sebutharga rasmi melibatkan Jabatan Bendahari. ) 6.2.3 Isikan maklumat baki peruntukan pada borang. (Nota : Sekiranya baki tidak mencukupi maklumkan kepada Jabatan/ untuk memohon peruntukan tambahan daripada Dekan). 6.2.4 Serahkan borang tersebut kepada PSK, PTK dan KPP untuk semakan dan sokongan. Seterusnya majukan kepada Dekan untuk kelulusan. (Nota : Jika permohonan tidak diluluskan atau ada perubahan pihak Pentadbiran akan maklumkan kepada pemohon) 5/8

Langkah Aktiviti Tanggungjawab 6.3 Perolehan 6.4 6.3.1 Terima semula borang permohonan Jabatan/ yang diluluskan oleh Dekan. 6.3.2 Sediakan PO untuk pembelian dalam sistem efas 6.3.3 Tandatangan oleh KPP dan Dekan 6.3.4 Rekod dalam sistem FIS. 6.3.5 Sediakan PO dalam 3 salinan untuk Pembekal, Fail dan Stor Penerimaan Barang 6.4.1 Terima barang dan tentukan jenis barangan serta sediakan GRN i) Standard diterima terus di Stor Pusat PPSP ii) Bukan Standard maklumkan Jabatan/ berkenaan (Nota: Untuk barang bukan standard, staf di Jabatan/ akan memeriksa serta merekod penerimaan item tersebut dan menghantar DO kepada,bahagian Pentadbiran untuk tindakan selanjutnya.) 6.4.2 Untuk barangan standard, semak sama ada bilangan dan jenis item yang dihantar sama dengan yang dicatat dalam DO. (Nota: Jika tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan maklumi pembekal untuk tindakan selanjutnya). 6.4.3 Rekod dalam buku penerimaan barangan dan kemaskini inventori. 6.4.4 Hantar Inbois, DO, GRN dan PO ke Bahagian Pentadbiran untuk proses pembayaran. PTS/ 6/8

Langkah Aktiviti Tanggungjawab 6.5 Proses pembayaran 6.5.1 Terima dokumen (Inbois/ DO/ GRN/ PO) daripada Stor Pusat. 6.5.2 Semak dan daftar dokumen (Inbois/ DO/ GRN/ PO) dalam sistem efas. Jika tidak lengkap kembalikan semula kepada PTS. 6.5.3 Jika dokumen lengkap dapatkan tandatangan PTK dan KPP 6.5.4 Sahkan daftar dokumen dalam sistem efas 6.5.5 Fotokopi satu salinan untuk fail. 6.5.6 Hantar dokumen asal ke Jabatan Bendahari untuk proses pembayaran 6.5.7 Rekod dalam sistem FIS. / PTK PTK/KPP 7/8

7. CARTA ALIR PROSEDUR : 8. REKOD Nama No. Rujukan Penyimpanan Sistem FIS (Financial Information System) Salinan Dokumen Vot 27000 Filemaker Pro (On-line) PPSP/Pent/Kew27/R1 Tempoh Lokasi Tanggungjawab Tiada had tempoh Rekod Penghantaran Vot 27000 PPSP/Pent/Kew27/R2 Senarai Pembekal Vot 27000 PPSP/Pent/Kew27/R3 Surat Menyurat Vot 27000 (L2) PPSP/Pent/Kew27/R4 Rekod Penilaian Prestasi Pembekal Vot 27000 PPSP/Pent/Kew27/R5 9. LAMPIRAN Lampiran Nombor Rujukan 9.1 Rekod Pindaan PPSP/Pent/CP5/L1 9.2 Surat Agihan Peruntukan PPSP/Pent/CP5/L2 8/8